Número 002345
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/11/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 11/2019 - 130500
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 15.588,34
Original 15.588,34
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 15.588,34 (ver detalhes)
Pago 15.588,34 (ver detalhes)