Número 002360
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/11/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 11/2019 - 132200
Dotacao 170101.1712250012.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 28.635,59
Original 28.635,59
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 28.635,59 (ver detalhes)
Pago 28.635,59 (ver detalhes)