Número 002380
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/11/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 11/2019 - 140700
Dotacao 170101.1712250012.026 31901100
Subelemento 31901145
Valor 3.615,91
Original 3.615,91
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.615,91 (ver detalhes)
Pago 3.615,91 (ver detalhes)