Número 002385
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/11/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 11/2019 - 510300
Dotacao 170101.1712250012.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 22.016,03
Original 22.016,03
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 22.016,03 (ver detalhes)
Pago 22.016,03 (ver detalhes)