Número 002393
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/11/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 11/2019 - 210600
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 15.450,55
Original 15.450,55
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 15.450,55 (ver detalhes)
Pago 15.450,55 (ver detalhes)