Número 002395
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/11/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 11/2019 - 220100
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 8.396,05
Original 8.396,05
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.396,05 (ver detalhes)
Pago 8.396,05 (ver detalhes)