Número 002408
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/11/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 11/2019 - 221300
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 140.708,54
Original 140.708,54
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 140.708,54 (ver detalhes)
Pago 140.708,54 (ver detalhes)