Número 002604
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/12/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 12/2019 - 510300
Dotacao 170101.1712250012.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 4.169,46
Original 4.169,46
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.169,46 (ver detalhes)
Pago 4.169,46 (ver detalhes)