Número 002637
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/12/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 12/2019 - 131900
Dotacao 170201.1712250062.026 31901100
Subelemento 31901145
Valor 598,61
Original 598,61
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 598,61 (ver detalhes)
Pago 598,61 (ver detalhes)