Número 002655
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/12/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 12/2019 - 221000
Dotacao 170201.1712250052.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 17.730,38
Original 17.730,38
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 17.730,38 (ver detalhes)
Pago 17.730,38 (ver detalhes)