Número 002658
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/12/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 12/2019 - 221300
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901144
Valor 10.235,21
Original 10.235,21
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.235,21 (ver detalhes)
Pago 10.235,21 (ver detalhes)