Número Empenho | 000051/2025 |
Modalidade | 018 - INEXIGIBILIDADE - LEI 14133 |
Número Liquidação | 002045 |
Data | 12/05/2025 00:00:00 |
Data Vencimento | 23/05/2025 00:00:00 |
Valor | 27,10 |
Pago | 0,00 |
Dotacao | 170201.1712250052.009 33903900 |
Credor | ELEKTRO REDES S.A. |
CNPJ Credor | 02.328.280/0002-78 |
Documento Fiscal | 244786535 |