| Número | 003702 |
| Credor | 44.660.603/0001-95 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 27/05/2026 00:00:00 |
| Historico | Referente ao pagamento das férias dos servidores municipais. - 065 |
| Dotacao | 020502.1751211302.061 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 3.431,04 |
| Original | 3.431,04 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 3.431,04 (ver detalhes) |
| Pago | 3.431,04 (ver detalhes) |

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