| Número | 003779 |
| Credor | 44.660.603/0001-95 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 01/07/2025 00:00:00 |
| Historico | Referente ao pagamento das férias dos servidores municipais. - 015 |
| Dotacao | 020201.1236111042.010 31901100 01.22000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 1.992,42 |
| Original | 1.992,42 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.992,42 (ver detalhes) |
| Pago | 1.992,42 (ver detalhes) |

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