Número 001033
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo
Data 26/02/2020 00:00:00
Historico Proveniente pagamento de 1/3 (um terço) de férias proporcionais à Maria Rodrigues de Souza Silva, correspondente ao período aquisitivo de 23/05/2019 à 26/02/2020. Despesa de acordo com o disposto na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.
Dotacao 020204.1236511072.017 31901100 01.21200
Subelemento 31901145
Valor 375,42
Original 375,42
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 375,42 (ver detalhes)
Pago 375,42 (ver detalhes)