Número 001578
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo
Data 19/03/2020 00:00:00
Historico Proveniente do pagamento de 1/3 (um terço) de férias vencidas correspondente ao período aquisitivo de 06/03/2019 à 05/03/2020. Despesa de acordo com o disposto na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.
Dotacao 020201.1236111042.011 31901100 01.22000
Subelemento 31901145
Valor 472,41
Original 472,41
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 472,41 (ver detalhes)
Pago 472,41 (ver detalhes)