Número | 000008 |
Credor | 43.467.992/0001-74 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 000000/2025 |
Data | 03/01/2025 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE FERIAS JANEIRO/2025 |
Dotacao | 033001.0412230006.002 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901142 |
Valor | 15.553,61 |
Original | 15.553,61 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 15.553,61 (ver detalhes) |
Pago | 15.553,61 (ver detalhes) |