| Número | 000076 |
| Credor | 43.467.992/0001-74 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 00000/2025 |
| Data | 10/01/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE FERIAS JANEIRO/ 2025 |
| Dotacao | 033005.1751230046.002 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901142 |
| Valor | 2.876,49 |
| Original | 2.876,49 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.876,49 (ver detalhes) |
| Pago | 2.876,49 (ver detalhes) |

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