Número | 000136 |
Credor | 43.467.992/0001-74 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/01/2025 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JANEIRO / 2025 - 220230 |
Dotacao | 033005.1751230046.002 31901600 04.11000 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 49.489,15 |
Original | 49.489,15 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 49.489,15 (ver detalhes) |
Pago | 49.489,15 (ver detalhes) |