Número | 000139 |
Credor | 43.467.992/0001-74 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 000000/2024 |
Data | 30/01/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JANEIRO/2024 |
Dotacao | 033005.1751230046.002 31901699 04.11000 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 27.629,82 |
Original | 27.629,82 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 27.629,82 (ver detalhes) |
Pago | 27.629,82 (ver detalhes) |