Número | 000215 |
Credor | 43.467.992/0001-74 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 000000/2025 |
Data | 21/02/2025 00:00:00 |
Historico | FERIAS MES DE MARÇO/2025 |
Dotacao | 033005.1751230046.002 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901146 |
Valor | 9.812,72 |
Original | 9.812,72 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 9.812,72 (ver detalhes) |
Pago | 9.812,72 (ver detalhes) |