Número | 000313 |
Credor | 09.234.078/0001-45 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 26/03/2025 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARÇO / 2025 - 220122 |
Dotacao | 033004.0412230036.002 31901300 04.11000 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 23.967,64 |
Original | 23.967,64 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 23.967,64 (ver detalhes) |
Pago | 23.967,64 (ver detalhes) |