Número | 000453 |
Credor | 43.467.992/0001-74 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 000000/2025 |
Data | 05/05/2025 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE FERIAS MAIO/25 |
Dotacao | 033002.0412330016.002 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901142 |
Valor | 6.294,68 |
Original | 6.294,68 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.294,68 (ver detalhes) |
Pago | 6.294,68 (ver detalhes) |