Número | 000571 |
Credor | 43.467.992/0001-74 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 000000/2024 |
Data | 28/05/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MAIO/2024 |
Dotacao | 033001.0412230006.002 31901699 04.11000 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 313,75 |
Original | 313,75 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 313,75 (ver detalhes) |
Pago | 313,75 (ver detalhes) |