Número | 000572 |
Credor | 43.467.992/0001-74 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 000000/2024 |
Data | 28/05/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MAIO/2024 |
Dotacao | 033002.0412330016.002 31901101 04.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 71.973,30 |
Original | 71.973,30 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 71.973,30 (ver detalhes) |
Pago | 71.973,30 (ver detalhes) |