Número | 000717 |
Credor | 29.979.036/0001-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 000000/2024 |
Data | 26/06/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNHO/2024 |
Dotacao | 033002.0412330016.002 31901399 04.11000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 19.756,08 |
Original | 19.756,08 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 19.756,08 (ver detalhes) |
Pago | 19.756,08 (ver detalhes) |