| Número | 000917 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 27/08/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO/25 - 230200 |
| Dotacao | 033003.0412230026.002 31901300 04.11000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 24.113,38 |
| Original | 24.113,38 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 24.113,38 (ver detalhes) |
| Pago | 24.113,38 (ver detalhes) |

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