Número | 000945 |
Credor | 43.467.992/0001-74 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/08/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO/24 - 230151 |
Dotacao | 033002.0412330016.002 31901101 04.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 81.611,51 |
Original | 81.611,51 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 81.611,51 (ver detalhes) |
Pago | 81.611,51 (ver detalhes) |