Número | 001006 |
Credor | 43.467.992/0001-74 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 000000/2024 |
Data | 06/09/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE FERIAS SETEMBRO/24 |
Dotacao | 033004.0412230036.002 31901101 04.11000 |
Subelemento | 31901146 |
Valor | 17.201,52 |
Original | 17.201,52 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 17.201,52 (ver detalhes) |
Pago | 17.201,52 (ver detalhes) |