Número | 001093 |
Credor | 43.467.992/0001-74 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 26/09/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL SETEMBRO/24 - 220122 |
Dotacao | 033004.0412230036.002 31901699 04.11000 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 36.258,64 |
Original | 36.258,64 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 36.258,64 (ver detalhes) |
Pago | 36.258,64 (ver detalhes) |