Número | 001197 |
Credor | 09.234.078/0001-45 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/10/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL OUTUBRO/24 - 220122 |
Dotacao | 033004.0412230036.002 31901399 04.11000 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 24.494,07 |
Original | 24.494,07 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 24.494,07 (ver detalhes) |
Pago | 24.494,07 (ver detalhes) |