Número | 001203 |
Credor | 43.467.992/0001-74 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/10/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL OUTUBRO/24 - 230200 |
Dotacao | 033003.0412230026.002 31901699 04.11000 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 1.117,29 |
Original | 1.117,29 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.117,29 (ver detalhes) |
Pago | 1.117,29 (ver detalhes) |