Número | 001211 |
Credor | 29.979.036/0001-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/10/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL OUTUBRO/24 - 230200 |
Dotacao | 033003.0412230026.002 31901399 04.11000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 17.713,51 |
Original | 17.713,51 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 17.713,51 (ver detalhes) |
Pago | 17.713,51 (ver detalhes) |