Número | 001239 |
Credor | 43.467.992/0001-74 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 000000/2024 |
Data | 06/11/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE FERIAS NOVEMBRO/24 |
Dotacao | 033005.1751230046.002 31901101 04.11000 |
Subelemento | 31901146 |
Valor | 10.179,69 |
Original | 10.179,69 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 10.179,69 (ver detalhes) |
Pago | 10.179,69 (ver detalhes) |