Número | 001293 |
Credor | 09.234.078/0001-45 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/11/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL NOVEMBRO/24 - 200201 |
Dotacao | 033001.0412230006.002 31901399 04.11000 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 3.420,21 |
Original | 3.420,21 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.420,21 (ver detalhes) |
Pago | 3.420,21 (ver detalhes) |