Número | 001303 |
Credor | 43.467.992/0001-74 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/11/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL NOVEMBRO/24 - 230200 |
Dotacao | 033003.0412230026.002 31901101 04.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 82.649,87 |
Original | 82.649,87 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 82.649,87 (ver detalhes) |
Pago | 82.649,87 (ver detalhes) |