Número 000045
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 04/01/2019 00:00:00
Historico REFERENTE FOLHA DE FERIAS JANEIRO/19
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 5.736,38
Original 5.736,38
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.736,38 (ver detalhes)
Pago 5.736,38 (ver detalhes)