Número 000049
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 08/01/2019 00:00:00
Historico REFERENTE FOLHA DE FERIAS JANEIRO/19
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 7.023,03
Original 7.023,03
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.023,03 (ver detalhes)
Pago 7.023,03 (ver detalhes)