Número 000130
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/01/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS JANEIRO/19
Dotacao 032301.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 1.769,92
Original 1.769,92
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.769,92 (ver detalhes)
Pago 1.769,92 (ver detalhes)