Número 000378
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 01/03/2019 00:00:00
Historico FERIAS MES DE MARÇO/2018
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 1.078,84
Original 1.078,84
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.078,84 (ver detalhes)
Pago 1.078,84 (ver detalhes)