Número 000384
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 07/03/2019 00:00:00
Historico ferias mes de março/2018
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 22.238,60
Original 22.238,60
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 22.238,60 (ver detalhes)
Pago 22.238,60 (ver detalhes)