Número 000545
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 03/04/2019 00:00:00
Historico REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS ABRIL/19
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 14.731,05
Original 14.731,05
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 14.731,05 (ver detalhes)
Pago 14.731,05 (ver detalhes)