Número 000710
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 08/05/2019 00:00:00
Historico PAGAMENTO REFERENTE FERIAS MAIO/19
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 8.164,40
Original 8.164,40
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.164,40 (ver detalhes)
Pago 8.164,40 (ver detalhes)