Número 000748
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 14/05/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS MAIO/19
Dotacao 032301.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 1.185,08
Original 1.185,08
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.185,08 (ver detalhes)
Pago 1.185,08 (ver detalhes)