Número 000799
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 29/05/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS MAIO/19
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 3.598,80
Original 3.598,80
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.598,80 (ver detalhes)
Pago 3.598,80 (ver detalhes)