Número 000825
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 04/06/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS JUNHO/19
Dotacao 032201.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 4.571,25
Original 4.571,25
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.571,25 (ver detalhes)
Pago 4.571,25 (ver detalhes)