Número 000926
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/06/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNHO/19 - 032202
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901199
Valor 32.770,97
Original 32.770,97
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 32.770,97 (ver detalhes)
Pago 32.770,97 (ver detalhes)