Número 001004
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 05/07/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS JULHO/19
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 39.512,49
Original 39.512,49
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 39.512,49 (ver detalhes)
Pago 39.512,49 (ver detalhes)