Número 001062
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 23/07/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE FÉRIAS JULHO/2019
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 708,07
Original 708,07
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 708,07 (ver detalhes)
Pago 708,07 (ver detalhes)