Número 001102
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 01/08/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS AGOSTO/19
Dotacao 032202.1751241034.800 31901600
Subelemento 31901699
Valor 13.268,36
Original 13.268,36
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 13.268,36 (ver detalhes)
Pago 13.268,36 (ver detalhes)